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    中國共產黨靖西市紀律檢查委員會 2019年度部門決算

    2020-11-30 19:38     來源:中國共產黨靖西市紀律檢查委員會
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    ?第一部分:中國共產黨靖西市紀律檢查委員會概況

    一、主要職能

    二、部門機構設置

    第二部分:中國共產黨靖西市紀律檢查委員會2019年部門決算報表

    表一:收入支出決算總表

    表二:收入決算表

    表三:支出決算表

    表四:財政撥款收入支出決算總表

    表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

    表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    表七:一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表

    表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

    第三部分:中國共產黨靖西市紀律檢查委員會2019年度部門決算情況說明

    一、2019?年度收入支出決算總體情況

    二、2019?年度一般公共預算支出決算情況

    三、2019 年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

    四、2019?年度政府性基金支出決算情況

    五、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明

    六、其他重要事項情況說明

    第四部分:名詞解釋。

    ?

    第一部分中國共產黨靖西市紀律檢查委員會概況

    一、主要職能

    根據《中國共產黨章程》《中華人民共和國憲法》《中華人民共和國監察法》,按照《靖西市機構改革方案》和靖西市機構改革實施意見精神,制定本規定。中共靖西市紀律檢查委員會(以下簡稱“市紀委”)由中國共產黨靖西市代表大會選舉產生,靖西市監察委員會(以下簡稱“市監委”)由市人民代表大會產生。市紀委與市監察委合署辦公,實行一套工作機構、兩個機關名稱,履行黨的紀律檢查和國家監察兩項職責。同時,市監委對市人民代表大會及其常務委員會負責,并接受其監督。市紀委監委接受市委和百色市紀委的雙重領導,加強對鄉鎮紀委的領導。主要職責是:

    (一)負責黨的紀律檢查工作。貫徹落實黨中央、中央紀委、百色市紀委以及市委關于紀律檢查工作的決定,維護黨的章程和其他黨內法規,檢查黨的路線方針政策和決議的執行情況,協助黨委推進全面從嚴治黨、加強黨風廉政建設和組織協調反腐敗工作。

    (二)依照黨的章程和其他黨內法規履行監督、執紀、問責職責。負責經常對黨員進行遵守紀律的教育,作出關于維護黨紀的決定。對市委工作機關、市委批準設立的黨組(黨委),各鄉(鎮)黨委、紀委等黨的組織和市委管理的黨員領導干部履行職責、行使權力進行監督,受理處置黨員群眾檢舉舉報,開展談話提醒、約談函詢。檢查和處理上述黨的組織和黨員違反黨的章程和其他黨內法規的比較重要或復雜的案件,決定或者取消對這些案件中的黨員的處分。進行問責或者提出責任追究的建議。受理黨員的控告和申訴。保障黨員的權利。

    (三)在市委領導下,配合市委巡察工作領導小組組織開展巡察工作。

    (四)負責全市監察工作。貫徹落實黨中央、百色市黨委、市委關于監察工作的決定,維護憲法法律,依法對市委管理的行使公權力的公職人員進行監察,調查職務違法和職務犯罪,開展廉政建設和反腐工作。

    (五)依照法律規定履行監督、調查、處置職責。推動開展廉政教育,對市委管理的行使公權力的公職人員依法履職、秉公用權、廉潔從政從業以及道德操守情況進行監督檢查。對涉嫌貪污賄賂、濫用職權、玩忽職守、權力尋租、利益輸送、徇私舞弊以及浪費國家資財等職務違法和職務犯罪進行調查。對違法的公職人員依法依規作出政務處分決定。對履行職責不力、失職失責的領導人員進行問責。對涉嫌職務犯罪的,將調查結果移送人民檢察院依法審查、提起公訴。向監察對象所在單位提出監察建議。

    (六)負責組織協調全面從嚴治黨、黨風廉政建設和反腐敗宣傳教育工作。

    (七)負責綜合分析全面從嚴治黨、黨風廉政建設和反腐敗工作情況,對紀檢監察工作重要理論及實踐問題進行調查研究。制定或者修改紀檢監察法規制度,參與起草制度規范性文件。

    (八)根據干部管理權限,負責全市紀檢監察系統領導班子建設、干部隊伍建設和組織建設的綜合規劃、政策研究、制度建設和業務指導。會同有關方面做好市紀委監委派駐機構、鄉(鎮)紀委領導班子建設有關工作。組織和指導全市紀檢監察系統干部教育培訓工作等。

    (九)完成市委和百色市紀委監委交辦的其他任務。

    二、部門機構設置

    2019年度納入靖西市紀委決算編制范圍的預算單位有6個,分別是紀委監察委、績效辦、巡察辦、巡察組、派駐機構、群眾問政投訴中心;包括紀委內設機構辦公室、預防宣教室、黨風政風監督室、信訪室、案件監督管理室、第一紀檢監察室、第二紀檢監察室、第三紀檢監察室、案件審理室9個科室。

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    第二部分:中國共產黨靖西市紀律檢查委員會2019年度部門決算報表

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    表一:收入支出決算總表

    表二:收入決算表

    表三:支出決算表

    表四:財政撥款收入支出決算總表

    表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

    表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    表七:一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表

    表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

    上述報表詳見附件:中國共產黨靖西市紀律檢查委員會2019年度部門決算公開附表


    第三部分:中國共產黨靖西市紀律檢查委員會2019年度部門決算情況說明

    一、2019年度收入支出決算總體情況。

    (一)本部門2019年度總收入1324.12萬元,其中本年度收入1324.12萬元,較2018年度決算數減少了97.85萬元,減少了6.9%。收入具體情況如下:

    1.財政撥款收入1324.12萬元,為靖西市本級財政當年撥付的資金,較2018年決算數減少97.85萬元,減少6.9%,主要原因是財政緊張,預算壓減,項目支出減少。

    2.事業收入0萬元。

    3.事業單位經營收入0萬元。

    4.其他收入0萬元。

    5.上年結轉和結余0萬元。

    ???(二)本部門2019年度總支出1324.12萬元,其中本年度支出1324.12萬元,較2018年度決算數減少了97.85萬元,減少了6.9%。支出具體情況如下:

    1.一般公共服務支出(類)1176.54萬元。主要用于紀委監察委、績效辦、巡察辦、派駐機構、巡察組、群眾問政投訴中心,較2018年決算數減少了125.27萬元,減少了9.6%,主要原因是2019年財政資金緊張,壓縮財政預算支出。

    2.社會保障和就業支出(類)99.22萬元:主要用于靖西市紀委本級按國家規定發放的退休人員工資津補貼,其中有養老保險、醫療保險、失業保險、工傷保險和生育保險等方面的繳費,較2018年決算數增多3.78萬元,增長4%,主要原因是保險繳費基數增大。

    3.醫療衛生與計劃生育支出(類)48.36萬元:主要用于按照國家政策規定向職工發放公務員基本醫療補助,較2018年度決算數增多23.64萬元,增長95.6%,主要原因是醫療保險繳費基數的增加,公務員醫療補助數額增多。

    4.結余分配0萬元。

    5.年末結轉和結余0萬元。

    二、2019年度一般公共預算支出決算情況。

    靖西市紀委2019年度一般公共決算支出1324.12萬元,其中:基本支出1129.75萬元,項目支出194.37萬元。其中具體情況包括如下:

    (一)一般公共服務(類)

    ????1.政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)2019年支出2.01萬元,此項經費年初無預算。

    2.紀檢監察事務(款)2019年支出1174.53萬元,完成2019年年初預算數的86.4%。決算數小于預算數的主要原因:主要原因是2019年壓縮財政預算。

    (1)行政運行(項)2019年支出913.46萬元,完成2019年年初預算數的111.3%。決算數大于預算數的主要原因:成立巡察組人員增加。

    (2)一般行政管理事務(項)2019年支出203.64萬元,完成2019年年初預算數的38%。決算數小于預算數主要原因:支付系統提前關閉,部分經費未支出。

    (3)派駐派出機構(項)2019年支出4.23萬元,此項經費年初無單獨預算,年初預算并入一般行政管理事務。

    (4)事業運行(項)2019年支出41.4萬元。決算數大于預算數的主要原因:年初預算未單獨做,與行政運行及一般行政管理事務。

    (二)社會保障和就業(類)

    1.行政事業單位離退休費(款)2019年支出99.22萬元,完成2019年年初預算數的156.9%。決算數大于預算數的主要原因:成立巡察組,人員增加,基本養老保險、失業保險、工傷保險、生育保險繳納基數的增加,保險繳費支出增大。

    (1)歸口管理的行政單位離退休(項)2019年支出4.3萬元,該項目年初未申請財政撥款預算。

    (2)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)2019年支出92.85萬元,完成2019年年初預算數的152.7%。決算數大于預算數的主要原因:成立巡察組,人員增加,基本養老保險、失業保險、工傷保險、生育保險繳納基數的增加,保險繳費支出增大。

    2.財政對其他社會保險基金的補助(款)2019年2.07萬元,完成2019年年初預算數的85.5%。決算數小于預算數的主要原因:事業單位人員調出,人員減少。

    (1)財政對失業保險基金的補助(項)2019年0.57萬元,完成2019年年初預算數的98.3%。決算數小于預算數的主要原因:費率降低。

    (2)財政對工傷保險基金的補助(項)2019年0.87萬元,完成2019年年初預算數的94.6%。決算數小于預算數的主要原因:人員調出,繳費費率降低。

    (3)財政對生育保險基金的補助(項)2019年0.63萬元,完成2019年年初預算數的68.5%。決算數小于預算數的主要原因:繳費費率降低。

    (三)醫療衛生與計劃生育(類)

    1.行政事業單位醫療(款)2019年支出48.36萬元,完成2019年年初數的145%,決算數大于預算數的主要原因:繳費基數增大。

    (1)行政單位醫療(項)2019年支出25.12萬元,完成2019年年初數的115.5%,決算數大于預算數的主要原因:繳費基數增大。

    (2)公務員醫療補助(項)2019年支出23.24萬元,完成2019年年初數的200%,決算數大于預算數的主要原因:繳費基數增大。

    三、2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

    (一)一般公共服務支出(類)

    2019年度一般公共預算財政撥款基本支出1176.54萬元,其中:人員經費982.17萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、對個人和家庭的補助、獎勵金等。項目支出194.37萬元,主要包括:辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、勞務費、公務用車運行維護費等。

    (二)社會保障和就業支出(類)

    ???2019年度一般公共預算財政撥款社會保障和就業支出99.22萬元,主要包括行政事業單位離退休和財政對其他社會保險基金的補助。

    (三)衛生健康支出(類)

    ???2019年度一般公共預算財政撥款衛生健康支出48.36萬元,主要用于行政事業單位醫療支出即行政單位醫療和公務員醫療補助。

    四、2019?年度政府性基金支出決算情況。

    靖西市紀委2019年度政府性基金支出0元。

    五、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明。

    靖西市紀委2019年度“三公”經費年初預算數13萬元,支出決算為13萬元,完成年初預算的100%,其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元;公務用車購置及運行經費支出決算為12萬元,完成年初預算的100%;公務接待費支出決算為1萬元,完成年初預算的100%。2019年度“三公”經費支出決算數小于年初預算的主要原因是:具體情況如下:

    (一)因公出國(境)費支出0萬元。全年使用財政撥款安排機關0個所屬單位出國團組0個,參加其他單位組織的出國團組0個,全年因公出國(境)團組共計0個,累計0人次。與2018年度決算數持平。

    (二)公務用車購置0萬元,本年數與_上年數保持一 致,主要原因是本年度無公務用車購置經費。

    (三)公務用車運行支出0萬元。公務用車運行支出12萬元。主要用于機要文件交換、市內因公出行以及開展案件業務所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。2019年靖西市紀委開支財政撥款的公務用車保有量為4輛,全年運行費支出12萬元,平均每輛3萬元。

    (四)公務接待費支出1萬元,國內公務接待批次37次,人次105次。

    六、其他重要事項情況說明。

    (一)?機關運行經費支出情況說明。

    2019年我委機關運行經費、績效辦經費、巡察辦經費、派駐機構經費、群眾問政投訴中心經費總支出為82.87萬元。???????????????????

    (二)政府采購支出情況說明。

    本部門2019年政府采購支出122萬元,其中政府采購貨物支出12.9萬元,政府采購服務支出109.1萬元。

    (三)國有資產占用情況說明。

    截至2019年12月31日,本部門共有車輛4?輛,一般執法執勤用車4輛。

    (四)預算績效管理工作開展情況。

    根據財政預算管理要求,我委組織對2019年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。其中一級項目1個,二級項目0個,共涉及資金60萬元,自評覆蓋率達4%。

    共組織對深化紀檢監察體制改革專項工作進行了績效評價,涉及一般公共預算支出60萬元。從評價情況來看,上述項目支出績效情況理想,達到項目申請時的各項績效目標。

    組織對0?個部門(單位)開展整體支出績效評價試點,涉及一般公共預算支出0萬元。


    第四部分 ?名詞解釋

    一、財政撥款收入:指自治區財政部門當年撥付的資金。

    二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

    三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

    四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。

    五、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

    六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。

    七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

    八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

    九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

    十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

    十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

    十二、“三公”經費:納入自治區財政預決算管理的“三公”經費,是指自治區本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

    十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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